住院退费审计-住院退费管理制度
导语 2013年11月住院退费审计,根据市政府的统一安排,汉川市审计局对某医院财务收支情况进行了审计调查。在审计中,审计人员紧扣医院财务资金流向,由表及里,易公协议退费层层深入,锁定疑点,抽丝剥茧。医院退费审计的做法
2013年11月,根据市政府的统一安排,汉川市审计局对某医院财务收支情况进行了审计调查。在审计中,审计人员紧扣医院财务资金流向,由表及里,易公协议退费层层深入,锁定疑点,抽丝剥茧。医院退费审计的做法 页面导航 著录 相似文献 相关主题 收费系统是医院内部控制系统的重要组成部分,退费是收费系统的一个关键环节。大型综合性医院收费目多、收费频率高。
医院退费审计的思考撰写时间:202X年XX月XX要医院收费系统是内部控制的重要组成部分,退费是医院财务管理工作的重要组成部分。随着收费业务的发生。我院原有住院退费流程比较简单,科室退费笔数多(每月15万笔右)、金额大(每月500万元右)。医院财务部门通过调研发现该问题后,鲸泽语退费扬州环雅退费珠心算退费吗艺怎么退费提出了退费审核新流程。
财务处对退费单证审核不严。审计提出完善退费业务工作程序。 3、门诊一卡通退费内控制度执行不严。审计组到门诊收款处、门诊药房、信息科、临床科室等地方进行信息系统退费程序基本了解,并模拟患者身份对退费的流程进行了测试。另外调取相关凭证。
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核酸检测费用个人负担部分退费的 公告 按照河北省审计厅要求。市第一人民医院审计科在对以往年度的住院病人退费审计中发现该院仅某一度退费总额竟高达78万多元,月平均为26万多元。
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患者在医院就诊,男子相亲退费教育退费审批取得医院正式收据后,因故需退费,须提供正式收据、退费证明、检查和治疗申请单、药品处方等原始付费凭证。以。我国公立医院住院退费内部控制研究 颖 摘要:近日,国家生健委会同国家中医药局联合印发了《公立医院内部控制管理办法》(以下简称《管理办法》)。
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红处方或处置单,注明退费的目、原因,经本科室主任签字;涉及药品、医技科室已确认的费用,还要经上述科室主任签字;若单人单次退费在500元以上的。